中国恒大(03333.HK)就内控报告制订管治政策 交代潜在表外负债
中国恒大(03333.HK)发表内控评估报告,就前任审计师提出的问题公布检讨结果,董事会认为成员公司所实施的纠正措施,足以解决内控体系及流程中发现所有主要问题。公司已经制订有关企业管治、关连交易管理制度等管治政策,在上市规则下,就企业管治及相关法规进行监控。
在非地产类型的投资方面,公司已经制定管理制度,规定非地产项目的对外投资,需要经投资直管副总裁审核後,上报董事会审批,发起单位亦需定期向董事会汇报。
在资金报批流程方面,目前各区域公司资金一般由政府共管及统筹,全力配合保交楼相关工作,公司将按建议,制定现金流预算及执行管理办法,要求下属公司每年制定现金流预测表,上报至财务中心,制订现金流预测汇总表。
另外,前核数师指公司可能存在表外理财产品、其他表外负债及未披露的存款质押,根据检测,相关表外理财产品为全资附属恒大财富,通过第三方主体所发行的定向融资产品,於2021年8月,基於兑付困难而停止销售,由发起至停售为止,合共募资约921亿元人民币(下同)。
公司作为定融产品的担保方,对定融产品未按期足额支付部分,需提供差额补足义务。截至2021及去年底止,未兑付本息分别约410亿元及约340亿元。
股份由2022年3月21日起停牌,将继续暂停买卖直至另行通知。
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